viernes, abril 29, 2011

Cámara de Cuentas dice DPCA debe actuar con auditorías entregadas

Santo Domingo.- La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, dijo no entender porque la Dirección Nacional de Prevención contra la Corrupción Administrativa (DPCA) no ha actuado frente a auditorías practicadas a instituciones descentralizadas y del gobierno, en las que encontraron irregularidades en su gestión presupuestaria.

La funcionario expresó que si el fiscal anticorrupción entiende que hay algún tipo de corrupción deberá actuar en esos casos.

Agregó que las auditorás realizadas a  la Administradora de Riesgo de Salud del Seguro Médico de los Maestros (ARS-SEMMA), Liga Municipal Dominicana (LMD) y la mayoría de los ayuntamientos arrogaron serias irregularidades.

En el caso particular ARSSEMMA, aseguró que le fue muy mal en las tres auditorías le  practicaron y que está prácticamente quebrada.

“El caso de SEMMA está en el departamento legal de la CC, para liberar el informe defi nitivo, y se espera que la consultoría jurídica lo concluya lo más pronto posible”, dijo.

En la ejecución de la Ley de Presupuesto del pasado año, el Estado dominicano incurrió en irregularidades que van desde el incumplimiento de leyes, normativas y atribuciones sobre el control interno, que afecta el buen desenvolvimiento de las operaciones financieras del Gobierno y el uso eficiente, eficaz, económico y transparente de los fondos públicos.

Así está consignado el Informe sobre el Ejercicio Presupuestario y Rendición de Cuenta del Estado 2010, entregado por la Cámara de Cuentas a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Al hacer la entrega del informe a los presidentes Reinaldo Pared Pérez y Abel Martínez, la presidenta de la CC explicó que de todos los ayuntamientos del país solo cuatro han cumplido con su obligación de presentar a la institución un informe de gestión, razón por la cual ese organismo está recomendando que sean sancionados.

En un resumen ejecutivo entregado a los medios de comunicación dice que las auditorías evidencian la existencia de importantes debilidades en los controles internos, el registro de las operaciones y el cumplimiento de procedimientos operativos y normas legales que limitan los controles eficientes, el registro integral de las operaciones de los entes públicos y la confiabilidad de las informaciones suministradas.

Explica que el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2010 aprobado por el Congreso Nacional fue de RD$378,997.5 millones, pero se introdujeron dos modificaciones, la primera para cubrir el faltante de apropiación para el subsidio al sector eléctrico y cumplir con los acuerdos de ajuste salarial a los médicos, y la segunda, para y cubrir los intereses para la recapitalización del Banco Central, por la suma de RD$10,485.0 millones.

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